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时时彩正规平台2019年度公共财政收支预算?安排说明
2019-05-16 09:48:41      来源:时时彩正规平台网信办    
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根据《中华人民共和国预算法》(修订后)、《西藏自治区财政厅关于下达财政收支预算的通知》(藏财预指〔2018〕1号)等文件精神,结合时时彩正规平台国民经济和社会发展规划,特编制时时彩正规平台2019年公共财政收支预算(草案)。

一、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是“治国必治边、治边先稳藏”的重要战略思想。贯彻落实自治区党委常委会会议精神,紧紧围绕地委、行署中心工作会议确定的各项目标任务,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,着力推进供给侧结构改革,以改善民生为出发点和落脚点,更加注重预期引导,推进预算公开透明,全面推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。严格控制“三公”经费等一般性支出,实现经济运行总体呈现稳中有进、稳中向好。

二、编制原则

(一)合法性原则。严格遵守《中华人民共和国预算法》(修订后)等法律法规和预算编制制度的相关规定,增强预算刚性约束,坚持“先有预算,后有执行”,严禁无预算支出和超范围、超标准开支。

(二)绩效性原则。完善财政绩效制度体系,科学设定绩效目标,强化绩效运行监控,扩大绩效评价范围,大力压减绩效较差的资金安排。遵循市场规律,充分发挥市场作用,切实扩大财政资金引导作用。

(三)完整性原则。强化全口径综合预算管理,建立定位清晰、分工明确的政府预算体系,部门预算的编制要体现综合预算的思想,将政府的收入和支出全部纳入预算管理,加大结余结转资金统筹力度,盘活存量资金,减少资金沉淀。

(四)透明性原则。正确把握预算信息公开工作形势,坚持以公开为常态,扩大公开范围,细化公开内容,规范公开方式,主动接受人大、审计和社会各界的监督。

三、2019年度公共财政预算收入

2019年时时彩正规平台一般公共预算总财力43251.85万元,同比增长3.5%。主要包括:

(一)地方公共财政预算收入1931.18万元。同比下降35.62%。

(二)上年预算稳定调节基金377.58万元。

(三)上级转移性收入40943.09万元,同比增长13.57%。其中:

1.税收返还收入406.48万元,同比下降20.76%。

2.一般性转移支付收入10项共38343.85万元,同比增长30.75%。包括:

(1)体制补助收入475.14万元,与上年保持一致;

(2)均衡性转移支付收入17495.75万元,与上年保持一致;

(3)县级基本财力保障机制奖补资金收入2310.1万元,同比增长545.27%;

(4)结算补助收入315.01万元,同比下降29.52%;

(5)基层公检法司转移支付收入503.51万元,同比增长17.91%;

(6)城乡义务教育转移支付收入5002.35万元,同比增长63.04%;

(7)重点生态功能区转移支付收入571.64万元,同比下降44.17%;

(8)固定数额补助收入4430.07万元,同比下降3.04%;

(9)边境地区转移支付1285.25万元。同比增长25.63%其中:工作量性质边境沿线居民补助317.75万元、普惠性边民补助967.5万元;

(10)贫困地区转移支付5582.25万元,往年未列此项

(11)其他一般性转移支付收入372.78万元,同比下降14.48%。

3.专项转移支付收入4项共2192.76万元,同比下降60.46%。包括:

(1)公共安全移支付收入2万元,往年未列此项。

(2)文化体育与传媒转移支付收入30万元,同比下降56.97%;

(3)医疗卫生转移支付收入20万元,同比下降76.87%;

(4)农林水事务转移支付收入2140.76万元,同比下降57.9%;

四、2019年度公共财政预算支出

2019年我地区财政预算支出安排43251.85万元,同比增长3.54%。主要包括:

1、2019年地区本级财政预算按照主要经济科目安排支出情况:

(1)工资福利支出21265.95万元,比上年增长6.98%;

(2)商品和服务支出,2327.45万元,比上年增长5.54%;

(3)对个人和家庭补助1453.82万元,比上年增长6.56%;

(4)行政事业性项目支出1281.42万元,比上年减少76.02%;

(5)其他支出16923.2万元,比上年增长34.54%。

2、2019年地区本级财政预算按照主要支出科目安排支出情况:

(1)一般公共服务支出16462.93万元,比上年减少13.09%;

(2)公共安全支出5336.31万元,比上年增长21.44%;

(3)教育支出5238.24万元,比上年增长31.71%;

(4)文化体育与传媒884.61万元,比上年增长6.58%;

(5)社会保障和就业支出808.24万元,比上年减少12.15%;

(6)医疗卫生与计划生育支出1329.77万元,比上年减少18.52%。

(7)节能环保支出162.76万元,比上年减少86.04%。

(8)城乡社区支出501.71万元,比上年减少11.82%。

(9)农林水支出11502.77万元,比上年增长50.48%。

(10)交通运输支出193.59万元,比上年减少58.28%。

(11)国土海洋气象等支出198.44万元,比上年减少29.88%。

(12)灾害防治及应急管理支出197.44万元,往年未列此项

(13)预备费435万元,比上年增长13.28%。

具体情况见附套表,各表已公开至项级。

时时彩正规平台财政局

2019年5月14日

责任编辑:姜新文

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